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2022年财务收支审计

发布时间:2023-03-09 11:55 浏览次数:100
  • 类别: 其它
  • 价格:电议
  • 有效期至:2023-03-12 11:55
  • 地区:四川 成都
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2022年财务收支审计 详情介绍
基本信息
项目编码 cwbbsj001184
单位 都江堰市卫生健康局 发布时间 2023-03-09
项目负责人 *** 项目标的(万元) ***
预计服务金额(元) *** 拟选机构个数 1
预计服务开始时间
2023年03月22日
预计服务结束时间
2023年06月30日
选取方式 随机抽取 所需服务事项 财务报表审计
服务内容 对我市19家医疗卫生单位2022年的财务收支、往来款项及库存物资、财务报表进行审计,并对财务报表的下列方面发表审计意见: 1、财务报表是否在所有重大方面按照事业单位会计准则、《医院财务制度》、《基层医疗单位会计制度》及国家其他有关法律法规的规定编制。 2、财务报表是否在所有重大方面公允反映了单位2022年12月31日的财务状况以及2022年度的业务开展成果。 3、医院开展的各项业务活动及财务收支是否符合国家相关法律法规要求。
所需服务机构类型 会计师事务所
项目要求 无失信记录
要求说明 1、审计时间安排要求。 会计师事务所应根据我单位的实际情况,合理安排时间,制定周密的审计实施方案,严格按实施方案组织审计。会计师事务所须在2023年3 月 22 日前安排审计人员进场,并在2023年6月30日前提交19家市属基层医疗单位完整的年度会计报表审计报告、财务整改意见书和管理建议书(含经济责任意见)。 2、审计人员配备要求。 会计师事务所要切实履行投标书承诺的事项,合理安排审计力量,审计项目组的人员要相对固定。审计负责人必须由3年以上的注册会计师工作经验、业务能力强、并近年来承担过医院财务审计的项目负责人;项目组成员必须由具有参加医院财务审计从业经验、能胜任审计工作的人员担任;人员的数量应根据审计业务的实际需要,合理安排人数。 3、职业道德基本要求。 会计师事务所委派本单位会计师开展审计业务,应当遵守中国注册会计师职业道德守则,遵循诚信、客观和公正原则,在审计工作中保持独立性,如存在可能损害独立性的利害关系,应当向所在会计师事务所声明,并实行回避。对执业过程中获知的涉密信息保密,维护职业声誉。 4、质量控制水平要求。 会计师事务所应当运用审计质量标准,对各项审计工作,或具体审计项目全过程的质量进行自我约束,提供较高审计工作水平以及审计工作效率。
备注 无
随机抽取的服务机构
机构名称 评分
*****(确认选取前仅业主可见) 10
*****(确认选取前仅业主可见) 10
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确认结果
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合同信息
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反馈评价
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